(拟稿人:尹仁杰)为进一步强化财政资金监管效能,切实提升财务管理规范化、精细化水平,韦林财政所紧扣“查问题、补短板、强基础”目标,于近期组织开展了2025年1-4月账务互查专项活动。通过系统性检查、全流程整改、制度化提升,全面夯实财政管理基础,确保财政资金安全高效运行。
一、精心组织部署,确保互查工作有序推进。为确保互查实效,韦林财政所制定《账务互查实施方案》,明确检查范围、重点内容及责任分工。通过召开专题动员会,统一思想认识,强调互查工作对规范财务管理、防范风险隐患的重要意义。采取“交叉互查+集中研讨”模式打破壁垒,通过“换位检查”打破思维定式,确保问题查找更全面、视角更客观。同时,建立“日总结、日反馈”机制,汇总检查情况并组织分析研判,动态优化检查方向,提升工作精准度。
二、聚焦关键环节,深挖细查问题短板。本次互查以“规范流程、堵塞漏洞”为导向,紧盯预算编制、资金拨付、会计核算、票据管理等核心环节,重点核查原始凭证的真实性、审批流程的合规性、科目运用的准确性以及账务处理的及时性。针对大额资金支出、专项资金使用、政府采购等重点领域,采取“逐笔核验+横向比对”方式,追溯资金流向,核验账实相符情况。同时,结合近年来审计、巡察反馈的共性问题,开展“回头看”,确保历史问题不反弹、新增问题早发现。通过系统性梳理,发现部分业务存在审批手续不完备、附件材料归档不及时、科目交叉使用界限模糊等问题,为后续整改提供明确靶向。
三、强化整改落实,推动问题销号清零。针对互查发现问题,韦林财政所坚持“即查即改、举一反三”原则,建立“问题清单化、整改责任化、验收标准化”工作机制。一是分类施策抓整改。对附件缺失、审批漏项等立行立改问题,现场补充完善;对科目使用不规范等需协调处理问题,组织业务会商明确标准;对制度性、流程性缺陷,纳入建章立制计划。二是溯源治本强规范。围绕《政府会计制度》《预算管理一体化规范》等文件开展案例学习,剖析问题成因,统一操作标准。细化岗位职责、优化审批流程、强化风险防控。三是跟踪问效防反弹。实行整改签字制度,由责任人和检查人共同确认整改结果。通过建立整改台账动态管理、定期通报整改进展,确保问题整改见底清零。
四、健全长效机制,巩固提升工作质效。韦林财政所注重将互查成果转化为管理效能,着力构建“检查-整改-提升”闭环机制。一是推行常态化互查。将账务互查纳入季度重点工作,探索“定期普查+随机抽查”“线上筛查+线下核查”相结合的监督模式,推动财务监督常态化。二是深化业务能力建设。开设“财政业务小课堂”,定期组织岗位练兵、技能比武,提升干部政策水平和实操能力;建立“老带新”结对帮扶机制,通过实战指导加速新人成长。同时,以此次互查为契机,进一步完善财务内部控制制度,强化日常财务审核监督,建立长效的财务质量保障机制。
此次账务互查工作既是对财政业务的一次全面“体检”,更是推动财政管理提质增效的重要契机。下一步,韦林财政所将持续强化责任意识、规范意识和风险意识,以更高标准、更严要求、更实举措抓好财政管理工作,为区域经济社会高质量发展提供坚实财政保障。