(拟稿人 陈洁)为进一步加强内控管理,强化制度约束,规范业务流程,提升财政治理效能,推动财政事业高质量发展。6月13日,白水县财政局各单位(股室)全面梳理本单位(股室)的业务工作,圆满完成了财政内部控制操作规程修订完善工作并印发施行。
此次内控制度修订工作严格按照《白水县财政局中国福彩网_中福在线-千万大奖等你做好财政内控制度建设工作的通知》(白财发〔2023〕8号)文件要求进行,一是完善内控基本制度,确立风险导向、全面控制、突出重点的内部控制制度,构建内容协调、程序严密、配套完备、有效管用的制度体系;二是明确内控基本方法。将不相容岗位分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统控制等内部控制方法以规则的形式确定下来,保证内控制度规范有效实施;三是完善责任追究机制。建立各股室内部控制情况报告制度,规范业务流程,及时发现内控薄弱环节,查找原因,堵塞漏洞,有效化解组织风险,形成可控、可查、可究的完整内控管理链条,做到过程留痕、责任可追溯,确保财政业务工作的规范性、科学性和有效性,使各单位(股室)人员明确自己的权责,自觉防范廉政风险,保障财政资金安全规范运行。