(通讯员:陈洁)为加强财政内部监督管理,规范财政业务行为,提升财政治理效能,积极适应财政职能调整和政策环境变化的要求,进一步防范和化解财政业务风险和廉政风险。近日,白水县财政局启动开展本部门内部控制制度修订完善工作。一是印发白水县财政局《中国福彩网_中福在线-千万大奖等你修订和完善内部控制制度的通知》,要求局属各单位、各股室根据职能调整情况,按照内控制度建设的要求,对主要业务流程进行认真梳理,找出关键节点,厘清责任边界,识别和分析存在的业务风险和廉政风险,有针对性地对本股室的内部控制操作规程进行全面修订完善。二是强化重点流程节点管控,紧盯核心业务和内控薄弱环节,确定需要进行重点控制的流程节点,明确关键控制节点和风险评估要求,对可能存在的一般和重大风险,明确责任主体,提出切实有效的防控措施,做到过程留痕、责任可追溯,确保财政业务工作的规范性、科学性和有效性。三是加强内控自我约束机制。做到时间第一、流程最简、治理快速,严肃财经纪律,建立和实施财政内部控制制约监督机制,从源头上治理腐败。