2022年10月26日,市财政局内部控制委员会召开会议,传达中、省财政内控会议精神,听取2021年以来财政内控工作情况汇报,对下一阶段财政内控工作作出部署。市财政局党组书记、局长、内控委主任刘天亮主持会议并讲话。驻局纪检监察组组长、局内控委委员、内控办成员单位负责人参加会议。
会议指出,2021年以来,财政内控工作紧紧围绕财政中心工作,坚持问题导向、完善制度、强化执行,有效防范了财政业务和廉政风险,切实保障了财政资金的安全运行,提高了财政管理水平。
会议强调,财政内控是完善财政权力运行制约和监督机制、不断提高财政治理水平和治理效能的一项长期性制度安排。一定要时刻牢记“打铁必须自身硬”的道理,严格自我约束,充分发挥财政内控“检测器”和“警示器”的作用。一是增强财政内控意识。要加强财政内控制度宣传力度,不断提高财政干部遵守内部控制制度的意识和内控工作能力,更好发挥财政内控在防范财政业务风险和廉政风险中的积极作用,确保财政运行和财政干部双安全。二是持续完善内控制度。各单位科室要根据新修订的内控基本制度、专项风险防控办法和党风廉政建设排查情况,不断修订完善内控操作规程,做到风险排查全面、防控措施可靠、内控制度管用。三是强化内控制度执行。进一步强化日常风险提示,对于出现风险隐患但尚未构成风险事件的苗头性、共性问题,及时予以警示,抓小抓早,防微杜渐,有效化解关键岗位风险和廉政风险隐患,使财政内控各项制度落到实处。四是统筹推动各县(市、区)财政内控建设。有针对性地对县(市、区)财政内控工作进行指导,采取有效措施推动各县(市、区)财政局加快内控建设,上下联动,提升全市财政内控工作水平。